为进一步贯彻集团会议的精神,加强内部管控,完善内部监督机制,促进集团发展,2018年5月9日至10日,集团审计部门会同物资部门和审计事务所人员对子公司账务进行检查。
检查工作主要围绕对子公司重要数据核对、整体财务状况、资金安排情况、往来账务管理、资产管理、银行结存/现金管理、各项收入、成本、费用等,对其会计凭证、账簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物以及向有关单位或个人调查等方式进行审计。
此次检查工作旨在加强经济核算和资金管理的监督,评价各公司内部管控的有效性,促进公司财务管理制度的完善及有效实施,确保集团资产和财务的安全及合法、合规,规范集团财务操作,规避财务重大错报风险。
责编:庞艳
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